CCS A 12
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上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
国内出差管理办法
Domestic business trip administration
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位:上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人:
范围
本文件提出了关于国内出差管理的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
目的
规范员工在大陆地区出差的申请和审批程序;本着“安全、必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准;保证大陆地区出差工作的正常进行。
出差限定
特殊地区:北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、杭州。
一般地区:指除上述特殊地区以外的其它地区。
出差:员工因工作需要,在一定时间期间内,离开其被指定的日常工作区域履行职责的行为。主要为业务洽谈、产品参展、探访客户等并在其过程中产生住宿及交通等的费用。
短程公出:正常情况下,能在当天往返的外出,且不产生住宿费用的称为短程公出。
总经理(含)以上:总经理或董事或董事长或两人(含)以上。
职责
总经理室负责本办法的制定、修改、监督和解释。
企业内所有员工负责本办法的实施。
内容
员工大陆地区出差的申请和审批
员工因工作原因需要出差的,应该事先填写“XZ-QR-GL-002出差申请单”,由部门主管批准。对于因故未能事先申请者,应在事后三天内补办,补办手续由总经理最后予以审核。
员工短程公出需填写“XZ-QR-GL-014员工外出单”,由部门主管批准。
费用计算方式:预算费用按《国内出差费用标准》额度及出差天数计算,即(住宿+出差补助)之和×出差天数+其他费用。
机位预定及机票票务统一由公司签约旅行社办理。
出差费用的预支和报销
预支
出差员工根据审批后的“XZ-QR-GL-002出差申请单”,填写“XZ-QR-GL-005借款单”并经领导认定后,向财务部预支费用,具体按《XZ-QP-H004内部批准和授权》第4.1项办理。
报销
费用报销审批权限依《XZ-QP-H004内部批准和授权》执行。
出差员工返回后,必须在当月报销出差费用;如延迟需填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,并由总经理(含)以上认定后,即可报销。
出差费用(住宿费用、交通费用、出差补助)凭实际出差期间所发生的单据报销。
员工出差产生的交通、住宿、出差补助等的费用标准见《国内出差费用标准》。
员工出差的出差补助申请,填写“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”;短程公出的误餐补助申请,填写“出差费用报销单”。
飞机票分电子机票和普通机票。报销时,电子机票须附当事人的电子机票(盖旅行社印章)及发票;普通机票须附当事人的机票及发票,才可报销。
员工出差产生的交通、住宿、出差补助的费用标准,依《国内出差费用标准》执行
因工作原因确需乘坐飞机的,出差员工可以在“XZ-QR-GL-002出差申请单”上注明,提出申请;并需要得到总经理(含)以上签字认定;否则按火车标准报销,超出部分自理。
乘坐飞机一般购买经济舱票,商务舱票及以上报总经理(含)以上签字认定。
报销标准确认
在实际报销过程中,原则上对于各项实际产生的费用低于标准的,按实报销;对于实际费用高于标准的,按标准额度予以报销;
如事先预知将超出标准的,需填写“联络单”,经总经理(含)以上签字认定后向财务部预支费用;
事前无法预知,但因特殊情况或工作需要确实需超出标准的,返回报销时需填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,经总经理(含)以上签字认定后,才可报销。
对于出差中发生的交通保险费可以列支在交通费用中予以报销。
对于在出差过程中,有其他方面(如会议、培训的举办方等)已经提供市内交通、住宿和用餐的,不再报销出差费用和给予出差补助。
出差费用的计算方式
员工趁出差之便,事先请假并经部门经理批准的探亲或回家,其因绕道而多支出的费用,不予报销,探亲或回家期间不享受补助。
特殊情况下的出差(如陪同客人出差等),事先在“XZ-QR-GL-013出差申请单”上进行说明和申请,由总经理(含)以上签字认定,可按实报销出差费用。
如果不能取得单据,则必须列费用清单并附等值发票,并填写“XZ-QR-GL-013无单据清单”,由总经理(含)以上签字认定,才可报销相关出差费用。
员工进修学习或参加培训,无出差补助及误餐补助。
出差补助费依单据按实报销(包含出差员工个人用品及餐费等)。
短程公出原则上不被认为是出差,车费及市内交通费用按实报销,用餐按误餐补贴标准给予。
短程公出时间涵盖11:00—13:00的,给予午餐误餐补助;涵盖16:30—18:30的,给予晚餐误餐补助;在当日7:00之前,给予早餐误餐补助。
短程公出误餐补助标准
餐别 | 课长级以下 | 课长级(含)以上 |
早餐 | 3元/餐 | 3元/餐 |
中餐 | 5元/餐 | 10元/餐 |
晚餐 | 5元/餐 | 10元/餐 |
如主管有要求,员工出差后应提交相应的出差报告,否则不予报销出差费用。
员工出差后通过填写“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”进行出差费用报销,如果有非出差费用(即不是因出差而产生的交通、住宿、出差补助)的,一般不予以在出差费用中报销;特别情况下,可以列支费用清单并附单据,同时填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,由总经理(含)以上认定予以报销。
“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”审批权限依《内部审批和授权》执行。