Q-SYC–BZ 208.03-《国内出差管理办法》

2021-11-16
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CCS A 12

/SYC


上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准

Q/SYC 保障 208.03-2021










国内出差管理办法


Domestic business trip administration
















2 0 2 1 –05 –01 发布    2 0 2 1–05 –01 实施



上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布


  

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则   第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。

本文件起草单位:上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

本文件主要起草人:


范围

本文件提出了关于国内出差管理的相关要求。

本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

目的

规范员工在大陆地区出差的申请和审批程序;本着“安全、必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准;保证大陆地区出差工作的正常进行。

出差限定

特殊地区:北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、杭州。

一般地区:指除上述特殊地区以外的其它地区。

出差:员工因工作需要,在一定时间期间内,离开其被指定的日常工作区域履行职责的行为。主要为业务洽谈、产品参展、探访客户等并在其过程中产生住宿及交通等的费用。

短程公出:正常情况下,能在当天往返的外出,且不产生住宿费用的称为短程公出。

总经理(含)以上:总经理或董事或董事长或两人(含)以上。

职责

总经理室负责本办法的制定、修改、监督和解释。

企业内所有员工负责本办法的实施。

内容

员工大陆地区出差的申请和审批

员工因工作原因需要出差的,应该事先填写“XZ-QR-GL-002出差申请单”,由部门主管批准。对于因故未能事先申请者,应在事后三天内补办,补办手续由总经理最后予以审核。

员工短程公出需填写“XZ-QR-GL-014员工外出单”,由部门主管批准。

费用计算方式:预算费用按《国内出差费用标准》额度及出差天数计算,(住宿+出差补助)之和×出差天数+其他费用。

机位预定及机票票务统一由公司签约旅行社办理。

出差费用的预支和报销

预支

出差员工根据审批后的“XZ-QR-GL-002出差申请单”,填写“XZ-QR-GL-005借款单”并经领导认定后,向财务部预支费用,具体按《XZ-QP-H004内部批准和授权》第4.1项办理。

报销

费用报销审批权限依《XZ-QP-H004内部批准和授权》执行。

出差员工返回后,必须在当月报销出差费用;如延迟需填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,并由总经理()以上认定后,即可报销。

出差费用(住宿费用、交通费用、出差补助)凭实际出差期间所发生的单据报销。

员工出差产生的交通、住宿、出差补助等的费用标准见《国内出差费用标准》。

员工出差的出差补助申请,填写“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”;短程公出的误餐补助申请,填写“出差费用报销单”。

飞机票分电子机票和普通机票。报销时,电子机票须附当事人的电子机票(盖旅行社印章)及发票;普通机票须附当事人的机票及发票,才可报销。

员工出差产生的交通、住宿、出差补助的费用标准,依《国内出差费用标准》执行

因工作原因确需乘坐飞机的,出差员工可以在“XZ-QR-GL-002出差申请单”上注明,提出申请;并需要得到总经理()以上签字认定;否则按火车标准报销,超出部分自理。

乘坐飞机一般购买经济舱票,商务舱票及以上报总经理()以上签字认定。

报销标准确认

在实际报销过程中,原则上对于各项实际产生的费用低于标准的,按实报销;对于实际费用高于标准的,按标准额度予以报销;

如事先预知将超出标准的,需填写“联络单”,经总经理()以上签字认定后向财务部预支费用;

事前无法预知,但因特殊情况或工作需要确实需超出标准的,返回报销时需填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,经总经理()以上签字认定后,才可报销。

对于出差中发生的交通保险费可以列支在交通费用中予以报销。

对于在出差过程中,有其他方面(如会议、培训的举办方等)已经提供市内交通、住宿和用餐的,不再报销出差费用和给予出差补助。

出差费用的计算方式

员工趁出差之便,事先请假并经部门经理批准的探亲或回家,其因绕道而多支出的费用,不予报销,探亲或回家期间不享受补助。

特殊情况下的出差(如陪同客人出差等),事先在“XZ-QR-GL-013出差申请单”上进行说明和申请,由总经理()以上签字认定,可按实报销出差费用。

如果不能取得单据,则必须列费用清单并附等值发票,并填写“XZ-QR-GL-013无单据清单”,由总经理()以上签字认定,才可报销相关出差费用。

员工进修学习或参加培训,无出差补助及误餐补助。

出差补助费依单据按实报销(包含出差员工个人用品及餐费等)。

短程公出原则上不被认为是出差,车费及市内交通费用按实报销,用餐按误餐补贴标准给予。

短程公出时间涵盖11:00—13:00的,给予午餐误餐补助;涵盖16:30—18:30的,给予晚餐误餐补助;在当日7:00之前,给予早餐误餐补助。

短程公出误餐补助标准


餐别

课长级以下

课长级(含)以上

早餐

3元/餐

3元/餐

中餐

5元/餐

10元/餐

晚餐

5元/餐

10元/餐


如主管有要求,员工出差后应提交相应的出差报告,否则不予报销出差费用。

员工出差后通过填写“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”进行出差费用报销,如果有非出差费用(即不是因出差而产生的交通、住宿、出差补助)的,一般不予以在出差费用中报销;特别情况下,可以列支费用清单并附单据,同时填写“XZ-QR-GL-001情况说明”,由总经理()以上认定予以报销。

“XZ-QR-GL-003出差旅费申报表”审批权限依《内部审批和授权》执行。