Q-SYC–TG 303.03-《内部审核程序》

2021-11-16
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CCS A 12

/SYC


上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准

Q/SYC 提供 303.03-2021










内部审核程序


Internal audit procedures
















2 0 2 1 –05 –01 发布    2 0 2 1–05 –01 实施



上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布


  

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则   第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。

本文件起草单位:上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

本文件主要起草人:


范围

本文件提出了关于内部审核程序的相关要求。

本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

目的

验证质量管理体系是否符合IRIS标准的要求和公司所确定的要求,保证管理体系的有效运行和不断完善,对体系、制造过程和产品进行系统的、全面的检查和评价,为管理体系或管理评审提供依据,并规范公司如何定期对IRIS管理体系的持续有效性、适宜性、充分性进行定期的系统的审核特制定本程序。

职责

管理者代表负责选派审核组长和审核员,批准年度审核计划,审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

质量部负责编写《年度内部质量管理体系审核计划》和《年度内部质量管理体系审核实施计划》并组织实施。

审核组长负责编制审核实施计划,组织、协调审核活动和编写审核报告。

审核程序

人事部根据公司实际情况,年末编制下一年度的“年度审核计划”,报送管理者代表批准。管内部审核每年进行一次,应覆盖公司全过程和所有部门;当出现重大变化或过程出现重大问题时,应适时进行补充审核。

人事部根据年度计划编制本次内审计划,递交部门负责人批准,提前二周将计划发送至各部门。

对内审员的要求:经内审员培训并具备相应的能力,熟悉各部门工作流程,具备理解、沟通、协调能力,并得以授权,独立于被审核部门,与其无依赖关系,以体现客观公正性。

内审员根据要求制订《审核检查表》,受审核部门负责人收集本部门活动记录,落实审核前的准备工作。

审核组召开内审首次会议。

审核组按照检查表进行审核,通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据来求证管理手册体系运行状况。

内审员对发现的问题提请受审核部门注意,将审核情况如实记录在《审核检查表》上。

对审核中发现的不合格项,内审员开具《不符合项报告》交被审核部门签署确认。

由审核组长对审核结果和不符合项进行汇总评定,提出结论性意见,并编写《内部审核报告》。

人事部将审核报告分发各部门,同时将《不符合项报告》发送涉及部门,受审核部门在收到报告一周内,对不合格项制订纠正措施,交综合办公室备案。

内审员对相关部门制定的纠正和预防措施进行跟踪检查,并验证其有效性,记录关闭情况,如不符合则通知再次整改,确认有效则加以规范,形成制度、标准,必要时由管理者代表进行协调。

内部管理手册审核中形成的全部记录由人事部按《记录控制程序》进行保管。